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编号
kjy10219
图书小类
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详情标题
内部会计控制制度设计——审计与内部控制系列
定价
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租书价格
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作者
赵保卿
出版社
复旦大学出版社
ISBN
9787309047899
出版日期
2005年11月01日
页数
287
内容提要
信息时代的到来,资本与金融市场以及金融工具的多变与复杂化,使得企业的决策对真实、准确、合理、有效的财务和会计信息的要求越来越高,因此,内部会计控制,作为内部控制的重要组成部分.成为企业会计信息系统能够正常和可靠地运转的基本保障。由于各个企业的组织架构、管理方式、文化理念千差万别,因此如果脱离企业自身的实际需要.盲目地“克隆”其他企业的内部会计控制制度,那将无异于饮鸩止渴。本书根据财政部颁布的《内部
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