首页
会员登录
会员注册
会员中心
留言板
会员卡列表
推广员中心
租的书看完了
发票
中医亚健康咨询123图书馆 租书不用还
¥
14
.26
¥
28.00
2015年-中级财务管理-会计专业技术资格考试应试指导及全真模拟测试-轻松过关1,2015年-中级经济法-会计专业技术资格考试应试指导及全真模拟测试-轻松过关1,会计学,2015注册会计师考试应试指导
VIP二级读者卡
尊享会员价、图书放在自己家里出租
立即开通
受骗赔付
快速发货
质量保证
产品保证
受骗赔付
快速发货
质量保证
敬请知悉:123图书馆的理念是循环使用旧书以保护自然资源,新旧可能出乎意料,新无喜,旧无悲
积分
赠送
购买可得50积分
领券
无门槛减1
满300减30
产品详情
产品参数
产品评论
请编辑该产品详情...
编号
kjy10219
图书小类
您现在的位置:全部分类 > 经济金融 > 会计审计统计
详情标题
内部会计控制制度设计——审计与内部控制系列
定价
¥
28.00
租书价格
¥
14.26
作者
赵保卿
出版社
复旦大学出版社
ISBN
9787309047899
出版日期
2005年11月01日
页数
287
内容提要
信息时代的到来,资本与金融市场以及金融工具的多变与复杂化,使得企业的决策对真实、准确、合理、有效的财务和会计信息的要求越来越高,因此,内部会计控制,作为内部控制的重要组成部分.成为企业会计信息系统能够正常和可靠地运转的基本保障。由于各个企业的组织架构、管理方式、文化理念千差万别,因此如果脱离企业自身的实际需要.盲目地“克隆”其他企业的内部会计控制制度,那将无异于饮鸩止渴。本书根据财政部颁布的《内部
赠送积分
50
积分最多可抵消
0.97
首页
客服
99
购物车
加入购物车
下一步
发表评论
登录评论
匿名评论
提交
提交
¥
14
.26
购买数量
确认